内部審計
内部審計是(shì)一(yī / yì /yí)項建立于(yú)企業内部的(de)經濟監督活動。内部審計關注企業财務數據,并影響企業營運的(de)各個(gè)環節,例如:内部管理、營銷策劃、營運風險、産品質量及企業營運環境等。康栢内部審計小組具有多年服務不(bù)同行業的(de)實踐經驗,緻力透過内部審計協助企業解決影響營運的(de)各種問題。
審計内容
- 财務審計
- 經營審計
- 管理審計
- 風險管理
審計對象
- 實物:對存貨、固定資産等進行審計
- 賬務:對因提供、銷售商品或勞務産生的(de)債權債務進行審計
- 規則:對制度、标準、流程等的(de)實施過程及結果進行審計
- 責任人(rén):對經濟責任人(rén)的(de)期間責任、期末狀态進行審計
我們的(de)服務包括:
- 經營審計
- 合規性審計
- 流程審計
- 審核内部控制系統并提供改善方案
- 協助建立内部審計機制
- 培訓内部審計人(rén)員
- 内部審計人(rén)員外派
如欲查詢更多有關内部審計服務的(de)資料,請與我們的(de)專業顧問聯絡,我們将爲(wéi / wèi)您提供免費咨詢服務